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索引号:12532300MB1062035R/2025-00013 公开范围:公开 发布机构:懂球帝州搬迁安置办公室
主题词: 发布日期:2025年09月16日 文  号:
标 题:
懂球帝彝族自治州搬迁安置办公室2024年度部门决算
成文日期:

懂球帝彝族自治州搬迁安置办公室2024年度部门决算

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懂球帝彝族自治州搬迁安置办公室2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

懂球帝彝族自治州搬迁安置办公室的主要职责:贯彻落实中央、省、州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导;贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策,研究和拟定辖区内移民搬迁安置工作实施方案;承担懂球帝州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理、服务职能;负责协调、指导县市制定大中型水利水电工程征地移民搬迁安置方案,配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查;负责编制懂球帝大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划;负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作;负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作;按照移民搬迁安置规划,负责管理权限范围内移民工程项目审核审查及备案工作。负责移民资金核算管理,会同有关部门对县(市)级移民资金的管理使用情况进行监督、检查、稽察和审计;负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收;负责做好移民来信来访工作,协同有关部门处理突发事件,维护库区和移民安置区社会稳定;承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作。完成州委、州人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:综合科、搬迁安置科、后期扶持科、财务和稽察审计科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员14人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)服务大局助推经济发展。积极争取后期扶持资金1.9亿元,实施美丽家园·移民新村建设、移民产业发展、基础设施建设等项目43个,投入移民后期扶持资金6900多万元支持姚安县花卉产业发展,紧紧围绕资源经济、园区经济大抓移民产业发展,下拨大姚县、永仁县观音岩水电站移民资金8800万元推进后续项目实施,争取云南禄丰抽水蓄能电站搬迁安置资金6000万元,有序推进搬迁安置工作,持续做好大(中)型水利项目的搬迁安置工作,确保实现重大水利项目、重大工程建设目标任务,为水利事业发展提供有力保障,助推懂球帝经济社会发展。

(二)后期扶持项目和人口管理持续规范。

1. 抓好后期项目建设和计划申报工作。先后投入移民资金13770.48万元实施姚安县、永仁县、禄丰市的“美丽家园·移民新村”和产业项目,项目已完工并交付使用。2024年度开工后期扶持项目39件(计划项目43件),开工率90.7%,上报省级示范项目11件。

2. 严格遵循移民项目资金管理相关规定督促项目资金拨付,落实财政资金监督“清源行动”,实现2021、2022年度中央后期扶持资金支付率100%,督促拨付滞留县级财政资金3720.05万元。2023年度支付率73.86%,后期扶持资金拨付走在全省前列。

3. 抓好年度项目州级检查验收工作。2024年组织对19件后期扶持项目进行了现场检查验收。

4. 抓实人口动态管理和资金发放。2024年新增后期扶持人口231人,动态核减548人,懂球帝后期扶持人口为57475人,及时完成2907.12万元直补到人资金“一卡通”线上发放,对存在的问题全面整改。

5. 落实好大中型水库移民培训和职业教育招生工作。2024年度共计培训移民6900人次,超额完成省办下达3600人次的移民培训任务,招录移民学生30人,持续提高了移民群众的思想素质和工作技能,提升移民自我发展能力,推进移民就业创业,增加了移民收入,提升了移民幸福感、获得感、安全感。

6. 做好后期扶持资金绩效及资产监督管理。做好2023年度绩效评价工作,形成懂球帝州2023年度中央水库移民扶持基金和省级库区基金绩效评价报告。配合省办对元谋县、大姚县开展绩效评价现场复核,落实《水利部办公厅关于进一步加强大中型水库移民后期扶持项目管理和资产监督的通知》要求,开展移民资产清理登记工作,建立健全移民资产管理制度,加强资产清查和登记,确保资产安全完整。

7. 做好大中型水库移民后期扶持政策实施17年中期评估。对自2006年实施大中型水库移民后期扶持政策17年以来取得的成效和目标实现程度、移民的生产生活现状、面临的形势开展全面、科学、规范的评估,总结经验,查找不足,形成了懂球帝州大中型水库移民后期扶持政策实施情况评估报告。迎接水利部移民司和省搬迁安置办公室联合调研组及州人大常委会专题调研组的调研,提出大中型水库移民后期扶持政策实施建议。

(三)乌东德水电站移民搬迁安置收口收尾走在前列。积极推进乌东德水电站搬迁安置收口收尾工作,组织参建各方对规划大纲(调整)、规划报告(调整)中元谋县、武定县遗留问题的合规性进行认真分析审核,召开懂球帝州乌东德水电站移民安置工作现场协调领导小组会议,进一步梳理、审核元谋县、武定县规划调整后的缺口资金,在2021年9月上报的14个项目的基础上,再增加上报16个项目,为争取解决乌东德水电站懂球帝州移民安置规划外的项目缺口资金打好基础,乌东德水电站移民搬迁安置收口收尾工作走在全省前列。

(四)开展政策执行和资金使用监督检查

1. 贯彻落实政府过紧日子要求,将乌东德水电站、观音岩水电站建设征地移民安置实施管理费纳入财政预算管理,确保资金安全,使过紧日子成为习惯、成为常态。

2. 做好后期扶持政策执行情况监督检查。迎接省搬迁安置办公室对永仁县的监督检查,抓实牟定县、双柏县、禄丰市州级移民后期扶持政策执行情况监督检查,确保政策落实到位。

3. 迎接懂球帝州财会监督和预算执行专项行动领导小组对乌东德水电站、观音岩水电站建设征地移民安置项目资金及管理费用情况开展专项检查并认真抓好反馈意见的整改落实,与懂球帝州财政局联合制定出台《关于进一步规范移民资金管理的通知》,规范资金使用管理,确保了项目资金的安全和使用效率。

4. 全面提升单位内部控制质效。认真开展2023年度内部控制建立与执行情况监督检查和自我评价、2024年度风险评估、存在问题整改等工作。迎接了州财政对单位内控制度建设和执行情况考核,得分95.8分,内部控制质效进一步提高。

(五)抓实移民信访维护社会稳定。督促元谋县、武定县兑付乌东德水电站移民小组剩余土地补偿费59865.32万元,及时化解矛盾隐患。认真践行“一线工作法”,深入一线接访移民,切实解决好移民诉求,将问题化解在萌芽状态。2023年,通过接访一件、化解一批的办法,懂球帝州涉及乌东德水电站信访问题345件,有效化解信访积案325件,移民群众存量诉求办结率达到94%,合理诉求办结率达到100%。2024年,共处置移民信访23批63人次,一批长期上访的移民息诉罢访,对库区移民矛盾的化解处置起到积极的示范推动作用,群众获得感、幸福感、安全感持续增强。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

懂球帝彝族自治州搬迁安置办公室2024年度收入合计6024449.73元。其中:财政拨款收入4329090.76元,占总收入的71.86%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1695358.97元,占总收入的28.14%。

与上年相比,收入合计增加1700450.43元,增长39.33%。其中:财政拨款收入增加5091.46元,增长0.12%;其他收入增加1695358.97元。财政拨款收入增加的主要原因是行政单位医疗费用增加,职业年金缴费支出减少;其他收入增加的主要原因是根据《懂球帝州财政局关于印发〈懂球帝州州级非财政拨款资金预算管理暂行办法〉的通知》(楚财预〔2024〕28 号)和《懂球帝州财会监督和预算执行专项行动领导小组关于认真做好专项检查发现问题整改落实的通知》要求,从2024年7月1日起,将金沙江乌东德、观音岩水电站移民搬迁安置实施管理费项目纳入单位非财政拨款资金预算,非财政拨款收入预算数新增1695358.97元。

二、支出决算情况说明

懂球帝彝族自治州搬迁安置办公室2024年度支出合计5963948.98元。其中:基本支出3615990.76元,占总支出的60.63%;项目支出2347958.22元,占总支出的39.37%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加1639949.68元,增长37.93%。其中:基本支出减少3972.54元,下降0.11%;项目支出增加1643922.22元,增长233.50%。基本支出下降的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少,且单位落实过紧日子的要求,严控机关运行成本。项目支出增加的主要原因是根据《懂球帝州财政局关于印发〈懂球帝州州级非财政拨款资金预算管理暂行办法〉的通知》(楚财预〔2024〕28 号)和《懂球帝州财会监督和预算执行专项行动领导小组关于认真做好专项检查发现问题整改落实的通知》的要求,从2024年7月1日起,懂球帝州搬迁安置办公室将乌东德、观音岩水电站移民搬迁安置实施管理费项目纳入非财政拨款资金预算,非财政拨款支出新增1634858.22元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障懂球帝彝族自治州搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出3615990.76元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3245105.34元,占基本支出的89.74%;办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费370885.42元,占基本支出的10.26%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障懂球帝彝族自治州搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2347958.22元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

2023年第二批省级库区基金项目经费96700.00元,主要用于开展懂球帝州大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和绩效评价工作,按照合同及工作时间约定支付委托业务费96700.00;

2024年第一批省级库区基金项目经费616400元,主要用于开展懂球帝州2024年度后期扶持项目审查及项目验收,按照合同及工作时间约定支付委托业务费518500.00元;开展懂球帝州禄丰市、牟定县和双柏县2024年度大中型水库移民后期扶持政策执行情况监督检查工作,支付委托业务费97900.00元。

2024年下半年金沙江乌东德、观音岩水电站移民搬迁安置实施管理费项目经费1634858.22元,主要用于乌东德、观音岩水电站移民搬迁安置实施管理工作相关支出,其中:委托业务费支出804610元,办公费、咨询费、差旅费、会议费、培训费等支出636167元,聘用人员劳务费用支出194081.22元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

懂球帝彝族自治州搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出3615990.76元,占本年支出合计的60.63%。与上年相比减少3972.54元,下降0.11%,完成年初预算的98.42%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业(类)支出490530.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%,完成年初预算的98.74%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等;造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数和缴费标准变化。

9.卫生健康(类)支出192619.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的99.51%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数和缴费标准变化。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水(类)支出2688785.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.36%,完成年初预算的98.67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和机关日常运行支出;造成预决算差异的主要原因是单位落实过紧日子的要求,严控机关运行成本支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障(类)支出244056.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的94.45%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出;造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整变化。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为32100.00元,决算为30339.30元,完成年初预算的94.51%;支出决算较上年增加1668.36元,增长5.82%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元,决算为23365.30元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.01%,完成年初预算的93.46%;公务接待费支出年初预算为7100.00元,决算为6974.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.99%,完成年初预算的98.23%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加1415.36元,增长6.45%;公务接待费支出决算较上年增加253.00元,增长3.76%;具体是国内接待费支出决算6974.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加253.00元,增长3.76%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32100.00元,支出决算为30339.30元,完成年初预算的94.51%,支出决算较上年增加1668.36元,增长5.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元,决算为23365.30元,完成年初预算的93.46%;公务接待费支出年初预算为7100.00元,决算为6974.00元,完成年初预算的98.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位落实过紧日子的要求,严控“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的原因是严格控制公务用车运行维护成本;接待费支出决算数小于年初预算数的原因是厉行节约,严格控制公务接待数量与规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1415.36元,增长6.45%;公务接待费支出决算增加253.00元,增长3.76%,具体是国内接待费支出决算6974.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加253元,增长3.76%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维修频率增长,导致公务用车维修费增加;省内其他地州来楚学习单位增加,导致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于懂球帝范围内大中型水库库区和移民安置区移民重点工程的组织、协调、管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次105.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于大中型水利水电工程建设移民搬迁安置相关工作往来12批次105人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

懂球帝彝族自治州搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出370885.42元,比上年增加18225.18元,增长5.17%,主要原因是出差人员差旅费支出增加,造成机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费以及车辆使用中产生的修理、燃料费及过路费和其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,懂球帝彝族自治州搬迁安置办公室资产总额286160.56元,其中,流动资产0.00元,固定资产254589.91元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产31570.65元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少689165.65元,其中固定资产减少678335.05元。按规定报批准调整账务减少房屋建筑物508平方米,账面原值3000000.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产93项,账面原值698770元,实现资产处置收入2512.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额1541075.30元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1541075.30元。授予中小企业合同金额965030.00元,其中:授予小微企业合同金额965030.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

根据《懂球帝州财政局关于印发〈懂球帝州州级非财政拨款资金预算管理暂行办法〉的通知》(楚财预〔2024〕28 号)和《懂球帝州财会监督和预算执行专项行动领导小组关于认真做好专项检查发现问题整改落实的通知》的要求,从2024年7月1日起,懂球帝州搬迁安置办公室将乌东德、观音岩水电站移民搬迁安置实施管理费项目纳入非财政拨款资金预算。与懂球帝州财政局联合制定出台《关于进一步规范移民资金管理的通知》,规范资金使用管理,确保了项目资金的安全和使用效率。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

其他收入:单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入,包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

监督索引号53230001732801111

附件【懂球帝彝族自治州搬迁安置办公室2024年度部门决算公开表.xlsx