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根据省财政厅和州财政局的统一安排部署,州水务局按时完成了2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作。内控报告涵盖单位层面和业务层面,单位层面从内控机构设置、运行情况,权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制情况进行评价;业务层面重点评价本单位的预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理和合同业务管理等六大业务工作。
通过自评,州水务局内控制度健全、业务数据准确,报告编制符合规范,报送手续齐全,内控总体运行情况为良好。