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索引号:11532300MB0U609087/2025-00053 公开范围:公开 发布机构:懂球帝州卫生健康委员会
主题词: 发布日期:2025年09月22日 文  号:
标 题:
懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算
成文日期:

懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

监督索引号53230000376501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共懂球帝州委机构编制委员会印发<懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督执法局机构编制方案>的通知>》(楚编发〔2022〕27号),将懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督中心更名为懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督执法局(简称“懂球帝州卫生健康综合监督执法局”),主管部门为懂球帝彝族自治州卫生健康委员会,机构规格为副处级。单位性质为参照公务员法管理事业单位。我局受懂球帝州卫生健康委员会的委托,具体负责实施国家法律法规赋予懂球帝州卫生健康委员会的行政执法职权;懂球帝州卫生健康委员会负责监督懂球帝州卫生健康综合监督执法局具体实施的行政执法行为,并对其委托开展的执法行为后果承担法律责任。主要职责是负责组织实施懂球帝卫生健康综合监督工作规划,负责对下级卫生健康综合监督机构监督执法人员业务指导督导和培训工作;负责医疗、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育等卫生监督执法工作;承担食品安全企业标准备案、消毒产品卫生安全评价报告备案;承担投诉举报查处;开展卫生健康法律法规的宣传咨询;承担卫生应急等工作任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:办公室、稽查科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、计划生育监督科。我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员21人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。年末遗属1人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年懂球帝州卫生健康综合监督执法局充分发挥州级监督机构引领作用,督促指导懂球帝卫生监督机构聚焦主责主业,不断加大医疗卫生、公共卫生、职业卫生监督执法力度。

(一)以州管医疗卫生机构为重点,持续整顿和规范医疗卫生秩序。对懂球帝医疗机构组织开展传染病防治、日间手术备案管理、中医药监督执法、消除艾滋病梅毒和乙肝母婴传播、采供血、医疗废物集中处置、实验室生物安全、打击非法行医等专项检查、日常检查、随机抽查和依法执业自查工作,常态化开展医疗机构消毒灭菌效果监测,并结合以“小切口”整治民生领域突出问题持续整治医疗乱象问题。懂球帝医疗卫生监督覆盖率为99.29%全省排名第4名,对懂球帝系统内1817家医疗机构下达全面自查、专项自查任务共4次完成率为100%,懂球帝所有医疗机构依法执业自查系统使用率达100%;

(二)以民生民情为导向,加强公共卫生领域监督执法。进一步提升住宿业等公共场所量化分级管理和信用分级分类管理工作,持续做好新形势下艾滋病防治工作,按要求全面落实懂球帝州创建国家卫生城市相关工作任务,扎实开展学校卫生监督工作,组织开展校园食品安全饮用水卫生监督检查专项行动等。全年懂球帝公共场所量化分级率为99.8%居全省第2名,住宿行业A级场所从2023年的3家增长到38家、B级场所从112家增长到341家,完成对23家餐饮具集中消毒服务单位进行全覆盖抽检并对抽检不合格的2家单位进行立案处罚;

(三)以维护劳动者职业健康为理念,强化职业卫生工作落细落实。加大对职业健康检查机构、用人单位、放射诊疗机构开展监督检查力度,深入县市和监管单位开展放射卫生、职业卫生相关卫生法律法规培训10场次参训人数1520余人,组织开展2024年《职业病防治法》宣传周系列活动,发放宣传折页2000余份,现场解答咨询60余条,宣传受众达600余人。

(四)以“双随机”监督抽查为基本手段,确保各项目标任务落实。有序完成卫生健康“双随机”任务指导十县(市)完成随机抽查的检查对象名录库和执法检查人员名录库“两库”数据信息维护,按时序进度完成州本级列入年度大比拼的7项目标任务,完成省对州涉及卫生监督的3项考评任务(如期完成2024年国家及部门联合“双随机、一公开”监督工作任务1429家(州本级138 家),完成懂球帝111户纳入职业病危害专项治理用人单位数的109户完成率为98.2%(目标>90%),全域内全覆盖开展传染病防治及公共卫生监督执法工作),持续巩固协管改革工作成果。

(五)以查处卫生违法行为为支撑,不断提升行政执法能力。聚焦“执法办案”的主责主业,聚焦群众关注的就医安全、饮用水安全、职业病防治、学校卫生等事关民生健康安全领域,依法查处卫生违法行为。懂球帝共监督检查被监管单位16404户次,下达卫生监督意见书3877份,立案查处各类卫生行政处罚案件748件(一般程序400件、简易程序348件),罚款207.90万元,没收违法所得2.90万元。其中,州本级查办案件17件,罚款2.95万元。

(六)以委托事项为抓手,持续提高服务效能。从严开展49件受委托卫生许可现场审核工作。其中,完成7家医疗机构的32个放射性职业病危害建设项目现场审核、竣工验收工作,完成4家医疗机构9次卫生许可现场审核,完成3件消毒产品备案及5家涉水产品生产企业的现场审核工作;按时限办结食品安全标准备案40个。

(七)以普法宣传为基本,不断增强守法意识。持续选派专业骨干下沉到基层开展卫生法律法规宣讲授课,对监管对象开展“以案释法”“送法入企、入校、入医院”等普法行动。2024年开展普法宣传培训20场次,受训人数达4690余人。向懂球帝日报、“云南卫监视角”报送普法宣传信息、短视频共计40余条。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年度收入合计6,383,857.99元。其中:财政拨款收入6,383,857.99元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比,收入合计增加427,159.53元,增长7.17%。其中:财政拨款收入增加427,159.53元,增长7.17%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。主要原因:一是人员较上年减少(退休2人、调出1人),人员经费及相应的养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等社会保障缴费相应调整减少;二是上级部门下达的项目资金较上年增加,主要增加疾控机构医疗服务与保障能力提升(卫生监督机构能力建设)项目资金。

二、支出决算情况说明

懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年度支出合计6,383,857.99元。其中:基本支出5,474,183.99元,占总支出的85.75%;项目支出909,674.00元,占总支出的14.25%; 无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加/减少427,159.53元,增长7.17%。其中:基本支出减少18,654.27元,下降-0.34%;项目支出增加445,813.80元,增长96.11%;无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。主要原因:一是人员较上年减少(退休2人、调出1人),人员经费及相应的养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等社会保障缴费相应调整减少;二是上级部门下达的项目资金较上年增加,主要疾控机构医疗服务与保障能力提升(卫生监督机构能力建设)项目支出增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出5,474,183.99元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,730,342.28元,占基本支出的86.41%;办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费743,841.71元,占基本支出的13.59%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出909,674.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

卫生健康综合监督执法专项资金158,720.00元,主要用于开展辖区医疗机构、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水及涉水产品卫生等日常卫生监管及专项监督检查。

2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升(卫生监督机构能力建设)中央补助资金443,700.00元,主要用于改善卫生监督机构执法条件,提高卫生监督执法能力,配备卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备,满足现代科学执法工作需求。

卫生监督制式服装经费49,940.00元,主要用于配备卫生监督员统一制式服装和标识标志,规范卫生行政执法装备。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金177,579.00元,主要用于食品安全标准跟踪评价工作、职业病防治监督检查和组织开展现场宣教活动,培训、材料印制等。

2024年重大传染病防控项目中央补助-艾滋病防治资金60,000.00元及州级补助资金-艾滋病防治资金12,701.00元,主要用于公共场所防艾和医疗机构艾滋病监督检查及相关防艾工作培训、宣传。主要用于提升懂球帝卫生监督员业务素质和能力,加强艾滋病、性病、丙肝防治卫生监督管理,开展艾滋病防治宣传、能力提升,调研督导等,,督促州(市)履行艾滋病防控监督职责。

2024年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助资金7,034.00元,主要用于强化中医药监督执法人员专业培养,提高综合监管效能,不断提升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。推动中医药监督管理人才和监督执法人才队伍建设,进一步提升中医药监督执法水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出6,383,857.99元,占本年支出合计的100.00与上年相比增加427,159.53元,增长7.17%,完成年初预算的101.00%。主要原因:一是人员较上年减少(退休2人、调出1人人),人员经费及相应的养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等社会保障缴费相应调整减少;二是上级部门下达的项目资金较上年增加,主要增加疾控机构医疗服务与保障能力提升(卫生监督机构能力建设)项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出837,496.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%,完成年初预算的98.75%,主要用于本单位未归口管理的行政事业单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面支出。造成预决算差异的主要原因是年度内在职转退休2人、调出1人,其保障经费在年初均已预算安排,相应的人员经费减少。

9.卫生健康(类)支出5,208,411.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.59%,完成年初预算的102.70%,主要用于保障本单位正常运转和医疗卫生、公共卫生及其他医疗卫生健康等方面的项目支出。造成预决算差异的主要原因:一是人员较上年减少(退休2人、调出1人),人员经费及相应的养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等社会保障缴费相应调整减少;二是上级部门下达的项目资金较上年增加,主要疾控机构医疗服务与保障能力提升(卫生监督机构能力建设)项目支出增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出337,950.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的84.24%,主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是机构人员的增减变动,年度内在职转退休2人、调出1人,相应的人员住房公积金减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为288,000.00元,决算为272,476.50元,完成年初预算的94.61%;支出决算较上年增加237,651.30元,增长682.41% 。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为243,000.00元,决算为242,900.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.15%,完成年初预算的99.96%;公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元,决算为26,502.50元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.73%,完成年初预算的66.26%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为3,074.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.13%,完成年初预算的61.48%。

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加242,900.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,450.70元,下降19.58%;公务接待费支出决算较上年增加1,202.00元,增长64.21%;具体是国内接待费支出决算3,074.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,202.00元,增长64.21%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为288,000.00元,支出决算为272,476.50元,完成年初预算的94.61%,支出决算较上年增加237,651.30元,增长682.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为243,000.00元,决算为242,900.00元,完成年初预算的99.96%;公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元,决算为26502.50元,完成年初预算的66.26%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为3,074.00元,完成年初预算的61.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是2024年经批准同意我单位预算更新购置公务用车1辆,预算金额250,000.00元(其中:公务用车购置费243,000.00元、公务用车运行维护费7,000.00元)及购置更新新能源车1辆后,所需燃油费及修理费等费用下降, 公务用车运行维护费较预算支出减少。二是认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,减少公务接待费用的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加242,900.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少6,450.70元,下降19.58%;公务接待费支出决算增加1,202.00元,增长64.21%,具体是国内接待费支出决算3,074.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,202.00元,增长64.20%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无变化,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是一是2024年经批准同意我单位预算更新购置公务用车1辆,预算金额250,000.00元(其中:公务用车购置费243,000.00元、公务用车运行维护费7,000.00元)及购置更新新能源车1辆后,所需燃油费及修理费等费用下降, 公务用车运行维护费较预算支出减少二是上级调研指导工作及县级卫生监督系统工作人员交流学习情况较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。2024年经批准同意我单位预算更新购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生监督和“双随机”检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级调研督导工作及县级卫生监督系统的工作人员汇报交流工作发生的接待支出安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。2024年无国(境)外发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费支出743,841.71元,比上年增加212,914.03元,增长降40.10%,主要原因一是2024年机构人员较上年减少3人,人员经费减少;二是经批准同意我单位预算安排更新购置公务用车1辆,增加公务用车购置经费。单位机关运行经费主要用于为保障卫生监督机构正常运转所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车购置及运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督执法局资产总额918913.01元,其中,流动资产142920.05元,固定资产753423.50元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产22569.46元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)554882.78元,其中固定资产增加(减少)391275.85元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值371882.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入1500.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额719,808.00元,其中:政府采购货物支出593,608.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出126,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。

(三)项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。

卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53230000376501111

附件【懂球帝彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年部门决算公开表20250919035815397.xlsx